No Kode Rincian Uraian Penerima Rekening Pembayaran Sumber Dana
1 5.2.1.05. Membayar Fotokopi dan Jilid LKPKal dan LPPKal 2024 tgl 27 Mar 25 (Photo Copy Pleret/Kanggotan, Pleret) Pitri Rahayu Ningsih 037221000711 210.120 DDS
2 5.2.1.05. Membayar Fotokopi tgl 23 April 25 (Photo Copy Pleret/Kanggotan, Pleret) Pitri Rahayu Ningsih 037221000711 91.596 DDS
3 5.2.1.05. Membayar Fotokopi dan Jilid Perkal Realisasi tgl 26 Mar 25 (Photo Copy Pleret/Kanggotan, Pleret) Pitri Rahayu Ningsih 037221000711 255.000 ADD
4 5.2.1.05. Membayar Fotokopi dan Jilid Bahan Musykal Kinerja Bamuskal tgl 25 Apr 25 (Photo Copy Pleret/Kanggotan, Pleret) Pitri Rahayu Ningsih 037221000711 550.596 DDS
5 5.2.1.05. Membayar Fotokopi, Print Warna dan Jilid tgl 29 Apr 25 (Photo Copy Pleret/Kanggotan, Pleret) Pitri Rahayu Ningsih 037221000711 198.186 PBH
6 5.2.1.05. Membayar Print A3 Warna tgl 28 Apr 25 (Photo Copy Pleret/Kanggotan, Pleret) Pitri Rahayu Ningsih 037221000711 183.600 DDS
7 5.2.1.05. Membayar Fotokopi Undangan tgl 28 Apr 25 (Photo Copy Pleret/Kanggotan, Pleret) Pitri Rahayu Ningsih 037221000711 35.700 DDS
8 5.2.1.05. Membayar Fotokopi Raperkal Realisasi tgl 3 Mar 25 (Photo Copy Pleret/Kanggotan, Pleret) Pitri Rahayu Ningsih 037221000711 209.100 PBH
9 5.2.1.05. Membayar Fotokopi dan Jilid tgl 4 Feb 25 (Photo Copy Pleret/Kanggotan, Pleret) Pitri Rahayu Ningsih 037221000711 334.866 DDS
10 5.2.1.05. Membayar Fotokopi Raperkal Realisasi untuk Pamong tgl 4 Mar 25 (Photo Copy Pleret/Kanggotan, Pleret) Pitri Rahayu Ningsih 037221000711 185.640 DDS
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (Sub Jumlah) : 2.254.404
Total Keseluruhan: 2.254.404
Cetak